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首页 > 新闻中心

江苏:强化信息系统审计 助推医院经济责任审计显成效

2014-03-11

[内部审计]

  2013年,江苏省审计厅在开展省中医院院长、书记经济责任审计中,针对医院信息化程度较高的审计环境开展医院信息系统审计,同时对医院领导干部履行经济职责、贯彻执行国家药品价格和医疗收费政策等情况进行审计,取得了明......

上海:徐汇区审计局三项举措创新医院经济责任审计

2014-03-11

[内部审计]

  徐汇区审计局积极创新审计思路,通过“三项举措”,做好医院院长经济责任审计工作。  一是创新审前调查工作。通过与被审计单位及其主管部门座谈了解基本情况,集中利用审阅法、计算机测试法、对比法等三种方法开展审......

四川省内部审计师协会搬迁启示

2014-03-11

[协会动态]

各位领导,各位同志:  四川省内部审计师协会办公地址已迁往四川省审计厅第二办公区。  通讯地址:四川省成都市青羊区兴隆街57号8楼  邮政编码:610017  座机电话:028-62100341(副会长 李齐辉)       028-621003......

审计署不断规范提升人大代表建议和政协委员提案办理工作

2014-03-10

[焦点新闻]

  2013年,审计署共承办十二届全国人大一次会议代表建议15件、全国政协十二届一次会议提案7件,均按要求在规定期限内办结。内容主要包括:社保基金、科技资金和粮食补贴资金的审计,深化教育、医药卫生体制改革,贯彻落实中......

湖南:审计“剑指”高校科研经费

2014-03-10

[内部审计]

  为全面掌握省属高校科研经费管理与使用情况,推动完善高校经费管理制度,近日,湖南省审计厅首次开展高校科研经费专项审计,审计对象包括湖南师范大学、中南林业科技大学、长沙理工大学等20所省属高校,涉及科研资金量占......

河南:省级预算执行审计重点关注专项转移支付资金管理和分配  

2014-03-10

[内部审计]

  日前,河南省2013年度省级财政预算执行审计工作已全面展开。按照省审计厅的统一部署,今年的预算执行审计以促进实施全面规范、公开透明的预算制度为总体目标,将促进专项转移支付结构的优化作为审计重点加以关注。要......

审计署制定机关会议费管理办法

2014-03-07

[焦点新闻]

审计署制定机关会议费管理办法 强化计划预算 突出厉行节约 明确管理职责   为贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,切实精简会议,改进会风,提高会议质量和效率,加强会议费管理,近日,审计......

审计署印发《审计署关于进一步加强审计干部学法用法工作的意见》

2014-03-07

[焦点新闻]

审计署印发《审计署关于进一步加强审计干部学法用法工作的意见》 切实提高审计干部运用法治思维和法治方式开展工作、解决问题的能力   为深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记在十八届中共中......

浙江宁波鄞州区审计局出台《联系指导内部审计工作规定》

2014-03-07

[内部审计]

  宁波市鄞州区审计局为切实加强对内部审计工作的监督指导,根据《审计法》第二十九条建立健全内部审计制度,内审工作应当接受审计机关的业务指导和监督。为了进一步加强内部审计工作的监督指导,该局近期出台了《联系......

江苏南通市崇川区召开全区内部审计工作会议

2014-03-07

[内部审计]

  3月4日下午,崇川区召开了全区内部审计工作会议。会议总结表彰了2013年内部审计工作的综合考评先进单位、配合区固定资产投资审计工作先进单位、审计促转型先进单位、审计信息工作先进单位等。会上,文峰街道审计办......

湖北武汉内部协会出台2014年工作要点

2014-03-07

[协会动态]

  为适应国家和经济社会发展形势的要求,根据省内协内部审计工作“十二五”规划,特拟定2014年工作要点:   (一)强化内部审计业务指导。继续全面贯彻落实新修订的《中华人民共和国审计法实施条例》和《中国内部审计......

甘肃省内部审计师协会召开会议

2014-03-06

[协会动态]

甘肃省内部审计师协会召开会议 安排部署保密检查工作   近日,甘肃省内部审计协会召开会议,认真贯彻落实审计署刘家义审计长关于保密工作的讲话精神,传达学习《甘肃省审计厅办公室关于印发专项保密检查工作实施方案......

审计署:把好干部标准落实到干部选拔任用工作中去

2014-03-05

[焦点新闻]

  近日,审计署印发《关于认真学习贯彻<党政领导干部选拔任用工作条例>的通知》(以下简称《通知》),要求各单位要充分认识《党政领导干部选拔任用工作条例》(以下简称《条例》)修订的重要意义,并切实将《条例》内容贯彻落......

湖北省审计厅探索实施“联合审”组织方式

2014-03-05

[内部审计]

  为进一步整合审计资源、形成工作合力、提高审计效能,今年,湖北省审计厅在3个统一组织项目中,探索实施“联合审”组织方式,这是该厅继推行 “同级审”“上审下”“交叉审”“一拖N”审计组织方式后的又一创新。  ......

江西省审计厅制定送达审计管理办法

2014-03-05

[内部审计]

  日前,江西省审计厅依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》和省审计条例,结合工作实际,制定了省审计厅送达审计管理试行办法。        办法要求,省级部门预算执行情况及行政事业单位财......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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