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首页 > 新闻中心 > 内部审计

北京公交集团通过内部审计质量评估

2014-02-26

  2014年1月,经中国内部审计协会核准的具有内部审计质量外部评估业务资格的专业机构北京兆泰投资顾问有限公司出具评估报告,北京公共交通控股(集团)有限公司(以下简称北京公交集团)内部审计外部评估结论为总体遵循内部审......

湖北洪湖市审计局认真学习贯彻审计署“二十不准”规定

2014-02-25

  为了深入贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件要求,促进审计机关进一步加强内部管理,保持勤俭节约、艰苦奋斗、清正廉洁的良好风气,建设“廉洁局、俭朴局、法治局”,近日,湖北省洪湖市审......

新疆克拉玛依市审计局课题研究成果荣获该市科技进步奖二等奖

2014-02-25

  近日,新疆自治区克拉玛依市审计局的“克拉玛依市政府投资项目全过程监督体系研究” 课题项目研究成果,在该市科技指导委员会严格评审的基础上,经市政府研究,被授予克拉玛依市科技进步二等奖。    “克拉玛依市政......

湖北省建始县审计局 学习《行政事业单位内部控制规范》的三点体会

2014-02-24

  财政部发布的《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《规范》)自2014年1月1日起全国实施,当前学习、宣传、贯彻《规范》工作正在紧锣密鼓进行。审计作为综合经济监督部门,理当在熟悉、了解、执行《规范》和加强......

浙江海宁内审“三大举措”服务经济社会健康发展

2014-02-24

  2013年度,海宁市内部审计工作创新内审工作方法,加大内审工作力度,提高内审工作质量和水平,充分发挥了内部审计在维护财政经济秩序、规范单位内部管理等方面的重要作用,取得了显著的成绩,连续第四年被浙江省审计厅评为内......

山东阳信审计局五项措施加大内审宣传力度

2014-02-21

  近年来,山东省滨州市阳信县审计局采取有效措施加大内审宣传力度,有力的促进了阳信县内审工作的开展,被授予“山东省内审宣传工作先进单位”和“2013年度全市优秀内审协会”称号。  一是加强教育培训,提高内审人员写......

四川泸州市着力搭建平台 助推内部审计工作

2014-02-21

  为履行内部审计监督指导职责,健全服务功能,发挥内部审计在单位、部门的基础性“免疫”作用,泸州市审计机关突出搭建内部审计工作平台为重点,着力整体推进市和县区内部审计工作。目前,市辖7个区县分别出台了区县政府《......

江苏赣榆:开展党政领导干部“三责联审”结果等级评定工作

2014-02-20

  日前,作为党政领导干部经济责任审计联席会议单位,江苏省赣榆县组织、编制和审计等部门依据该县党政领导干部“三责联审”结果等级评定办法,对2013年度实施“三责联审”项目单位的14位党政领导干部的结果等级进行评定......

江西南城:“1+1”强化审计质量控制

2014-02-20

  为了提高审计全覆盖质量和审计效能,去年以来,江西省南城县审计局采用“1+1”的方法强化审计质量控制。    一是对财务收支审计项目实行“领导班子成员+审计人员”的“1+1”的组成方式,加强对项目的领导。该局规......

甘肃省内部审计优秀项目评审突出三个特点

2014-02-19

  新年伊始, 甘肃省审计厅组织开展了全省内部审计优秀项目评选活动,成立了评选领导小组,对各内部审计机构报送的审计项目严格按照《甘肃省内部审计优秀项目评选办法》的要求,从规范性和成效性2个方面9项内容进行了严格......

河南省周口市公路管理局积极组织参与《内部审计工作规定》征求意见活动

2014-02-19

  2014年1月16日,审计署关于《内部审计工作规定(征求意见稿)》公开征求意见的通知下发后,河南省周口市公路管理局积极组织人员参与其中,通过对《审计法》、《审计法实施条例》及《中国内部审计准则》的研读,对修订《内部......

湖北秭归县移民局完善内审管理机制加强移民资金监管

2014-02-18

  湖北省秭归县移民局根据三峡移民进入后续工作时期,移民建设工作重点的转移,完善移民资金管理机制,成立县移民局农村财务管理中心,将茅坪、郭家坝、归州、沙镇溪、屈原、水田坝、泄滩、九畹溪、梅家河9个乡镇移民财......

四川省泸州市着力搭建平台推动内部审计工作开展

2014-02-18

  泸州市审计机关为履行内部审计监督指导职责,健全服务功能,发挥内部审计在单位、部门的基础性“免疫”作用,突出搭建内部审计工作平台为重点,着力整体推进市和县区内部审计工作。目前,市辖7个区县分别出台了区县政府《......

江苏阜宁县审计局助力企业开发内审软件

2014-02-17

  近日,江苏省阜宁县审计局派出计算机审计技术人员,对该县某集团公司内部审计人员就现场审计实施系统(AO)的功能特性和操作方法进行了讲解,对相关软件的开发进行了指导,有力助推了该集团计算机审计水平的提升。 该局通......

四川省审计厅到社区开展志愿服务活动

2014-02-17

  按照四川省委“走基层、解难题、办实事、惠民生”的工作部署,日前,四川省审计厅机关党组织和在职党员到社区开展志愿服务活动。    该厅规定,厅机关党委每年在社区认领并完成1个以上服务项目;每年联系、走访、慰......

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目前医院不允许投放,那么试剂耗材使用时借用设备可以吗?

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医院自营食堂的审计重点包括哪些方面?

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审计法规

财政部关于印发《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》的通知

国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知(国发〔2014〕64号)

关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见(中办发〔2016〕50号)

中华人民共和国预算法(2014年修正本)

《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》国发〔2014〕11号

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