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首页 > 新闻中心 > 内部审计

湖北省孝感市孝南区地税局强化内审职能推动依法治税

2013-11-15

长期以来,孝南区地税局坚持把内部审计工作作为强化机关管理的一项重要内容,注重健全机构、配强人员、完善制度、扎实推进;坚持把内部审计监督作为增强自我免疫功能的重要措施,注重明确目标、强化职责任、创新方法、......

重庆万州:四举措推进2012年度财政预算执行审计整改工作

2013-11-14

近日,重庆市万州区审计局认真贯彻《重庆市万州区人民政府关于进一步加强审计整改工作的通知》,采取四项举措,全面推进审计发现问题的整改落实,确保按期向区人大常委报告2012年度财政预算执行审计整改结果。 一是专......

山东省德州市开展内部审计工作情况普查

2013-11-14

为推动德州市内部审计工作转型发展,德州市审计局、德州市内部审计协会于日前在全市范围内开展了内部审计工作情况普查活动。 普查的范围包括:中央、省驻德单位,市本级和11个县、市、区所有行政机关、事业单位、国......

山西芮城:人大督促检查审计整改工作

2013-11-13

近日,山西省芮城县人大副主任郑建斌带领县人大财经工委和相关负责人及县审计局有关人员,深入该县财政局、水利局、卫生局、民政局等六个单位,对今年该县财政预算执行审计查出问题的整改情况进行专项督促检查。 今......

山东聊城:全市最大安置工程审减资金2亿多元

2013-11-13

近年来,山东省聊城市审计局高度关注拆迁安置工程建设,确保安置户的利益和工程的顺利实施,为城市建设方面做出了突出成绩。在该市最大的安置工程——望湖小区建设项目跟踪审计中,该局累计核减资金2.12亿元,有......

河南濮阳市“一盘棋”推进审计工作

2013-11-11

今年以来,河南省濮阳市审计局按照“创新审计思路、整合审计资源、避免重复审计、提高审计效率”要求,增强“大审计、大联合”意识,深入做好资源整合这篇文章,发挥审计监督的最大合力,审计成效明显。   一是各科室......

甘肃酒泉:“三个强化”促进内审工作

2013-11-11

湖北省云梦县公路管理段内审股坚持事前事中事后审计,不断规范财务管理,实现监督、评价、控制和咨询为一体的审计目标,内审效能得到大幅度提升,在全省公路系统多次被评为内审工作先进集体。2012年,该局内审股共完成审计......

甘肃省审计厅与南京审计学院签订战略合作框架协议

2013-11-08

日前,甘肃省审计厅与南京审计学院正式签署了战略合作框架协议。这标志着双方合作迈上了新的台阶,将对双方审计文化建设、审计技术与方法探索、审计人才培养、审计理论研究、审计案例开发等方面产生重大的影响和积极......

山东平邑:对14个镇(街道)审计所人员开展专题培训

2013-11-08

最近,山东省平邑县审计局组织对14个镇(街道)审计所52名审计人员进行了专题培训,增强了培训的针对性,收到了良好效果。 一是现场审计专题。该局抽调业务骨干选取近年来成功的审计项目,从审前准备、现场审计到审计报告......

江苏金坛:采纳审计建议 出台公交成本规制

2013-11-07

日前,江苏省金坛市财政局、审计局和交通局联合出台了《金坛市公交客运服务成本及收入规制方案》,以规范公交客运企业的成本和收入核算,进一步提高公交客运服务水平,促进公交客运行业稳定持续发展,有效服务百姓出行。 ......

江苏南京溧水区审计局助力打造青山绿水秦淮之源

2013-11-07

近年来,位于秦淮河源头的江苏省南京市溧水区城乡建设事业步入健康快速发展新阶段,先后成功创建国家园林县城、国家卫生县城和国家生态县城。城市的巨大变化,凝结着溧水审计人的辛勤劳动和汗水。为保证用好每一分财政......

安徽合肥:聚焦业务能力建设举办“审计讲坛”

2013-11-06

近日,安徽省合肥市审计机关举办“审计讲坛”第五讲。全市审计机关被评为“全省审计机关优秀审计主审和审计能手”的六名同志围绕“我是如何当好审计主审的”和“我是如何开展审计工作的”主题与全市审计机关干部做......

江苏省南通市金沙镇确保村务公开落到实处

2013-11-06

10月29日,金沙镇审计办会同镇财经、农经、民政等部门,结合两委班子换届选举之际,针对村集体资产的管理使用、财务收支、各项涉农补贴、“一事一议”专项资金使用等情况,专门组织了审计组进行了审计检查。 检查过程......

湖北省房县教育局内审工作取得成效

2013-11-05

近几年来,房县教育内审工作在局领导的重视和支持下,在县审计局等职能部门的指导、关心和帮助下,本着加强审计监督,促进财务管理,维护教育利益,服务教育事业的指导思想,积极贯彻教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》......

浙江缙云县民政局内审力促敬老院实现“老有颐养”

2013-11-05

近日,缙云县民政局内审机构在全市范围内率先对乡镇敬老院进行了财务专项审计,为进一步强化民政局内审监督力度、规范乡镇敬老院财务管理、提高民政资金使用效益奠定了坚实的基础。 此次审计范围包括敬老院账务设......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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