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湖北省孝感市孝南区地税局强化内审职能推动依法治税

2013-11-15 13:58:00

来源: 中国内部审计协会

作者:
    长期以来,孝南区地税局坚持把内部审计工作作为强化机关管理的一项重要内容,注重健全机构、配强人员、完善制度、扎实推进;坚持把内部审计监督作为增强自我免疫功能的重要措施,注重明确目标、强化职责任、创新方法、务求实效,内部审计在推动规范管理和依法治税中发挥了重要作用。

    坚持对落实税收政策执行进行监督,促进依法征管。该局内审机构坚持把检查和监督执行《税收征管法》和落实现行税收政策情况作为年度工作重点,采取定期审核、随机抽查和专项审计等方式,对所属征管机构及征管人员管理纳税业户、办理征税事项、税费征收汇缴、管理使用票据、落实减免政策、服务工作对象等情况进行监督,及时指出并纠正税收征管过程中存在的问题,严肃查处执行政策不严、征管工作不力、税费征收不公、服务发展不优等违纪违规问题,促进政策落实更到位、依法办税更规范。

    坚持对财政财务收支开展监督,严肃财经法纪。针对该局实行财务统一核算、二级单位按年度预算实行报账制的财务管理体制,内审机构对财政财务活动的监督采取三项措施。一是提前界入重大经济事项。系统内基础设施建设、资产购置、重大经济决策及单项支出数额较大的经济活动,内审人员坚持提前界入、严格把关。二是例行审查财务收支情况。坚持每月对年度预算执行进度、经费开支活动情况进行审查,督促严格执行财经法规,认真执行经费预算。三是集中开展年度财务审计。坚持做好年度财务审计工作,并将审计结果公开公示,既满足干部知情权,又为编列下年度预算提供依据。

    坚持对税源结构进行调查分析,提供决策依据。该局内审机构十分注重同其他经济主管部门及内部其他科室的协作。年终,积极配合财政和经济主管部门及机关税政机构和各征管单位开展广泛税源调查,在认真核实管户经营状况、税源结构变化、税费征收实绩的基础上,深入分析可能影响税收征管的因素和实际征管过程中的困难,掌握第一手资料,形成客观科学的税源调查报告,为本局调整工作思路和强化管理措施提供依据,为区政府确定税收工作目标和调整经济发展结构提供参考。

    坚持对下属单位开展经济责任审计,规范用权行为。近两年,区地税局内审机构在审计局的指导下,逐步建立并完善了对二级单位负责人开展经济责任审计制度。按照逢离必审和及时监督原则,认真组织开展离任和任中经济责任审计。实际审计过程中,内审人员注重学习借鉴国家审计机关开展经济责任审计的成熟经验和工作规范,积极探索符合本单位实际的方式方法,突出审计工作质量和成果转化,既促进二级单位领导人依法履职、谨慎用权,又为本单位和上级主管部门选好人、用准人,当好决策参谋。(陆福安 孙慧芳)
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中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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