学先进 树典型 激活力 促发展――全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在京召开
10月16日,中国内部审计协会在北京召开了全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。审计署党组成员、副审计长陈尘肇,全国政协委员、中国内部审计协会会长余效明出席会议。 会上,中国内部审计协会发布了表彰全......
学先进 树典型 激活力 促发展――全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在京召开
10月16日,中国内部审计协会在北京召开了全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。审计署党组成员、副审计长陈尘肇,全国政协委员、中国内部审计协会会长余效明出席会议。 会上,中国内部审计协会发布了表彰全......
2014全国卫计系统内部审计年会暨理论研讨经验交流会在上海成功召开
2014-10-20
10月14日—17日中国内部审计协会卫生分会在上海召开2014全国卫计系统内部审计年会暨理论研讨经验交流会。中国内部审计协会卫生分会李新常务副会长、罗玲副会长、宫新生副会长、上海市卫生计生委纪委副书记......
刘家义审计长在第三届南太平洋地区最高审计机关高级审计研讨班上的演讲
(10月12日) 尊敬的各位来宾、各位同仁、各位朋友: 下午好!在这个金秋送爽、丹桂飘香的日子,很高兴能够与大家相聚在中国美丽的六朝古都南京,就审计理论和实践中的一些问题进行研究探讨。 “志合者,不以山......
听听“谭院长”们怎么说――河北省直各大医疗单位负责人观摩座谈《国家审计》侧记
正当26集电视连续剧《国家审计》在河北卫视每晚黄金时段热播之际,2014年10月8日下午,河北省直各大医疗单位负责人和省卫计委领导齐集省审计厅,召开了一场别开生面的座谈会。 没有过多的客套和寒暄,省审计厅厅长葛......
刘家义出席南太平洋地区最高审计机关高级审计研讨班并发表主题演讲
10月12日,为期6天的南太平洋地区最高审计机关高级审计研讨班在位于南京的审计干部教育学院开班。中国审计署审计长刘家义出席并发表题为《国家审计与国家治理》的主题演讲。开班式由中国审计署副审计长孙宝厚主持......
国务院总理李克强9月29日主持召开国务院常务会议,部署强化审计工作,推动政策措施落实、服务经济社会发展。 审计是由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事......
为进一步严肃纪律,发挥警示教育作用,国家卫生和计划生育委员会9月11日在官方网站通报了卫生计生系统8起违纪违法的典型案例,并要求各地卫生计生系统各级纪检监察机构保持高压态势,重点查处医疗卫生行风建设“九不准”......
从中央党的群众路线教育实践活动领导小组办公室获悉,今年7月至9月,30家部委单位在中央教育实践办和审计署督促下,对审计中发现的相关问题开展专项整改。目前,98%的问题已完成整改。 去年11月至今年3月,审计署对38......
刘家义在会见第五届中印青年审计论坛代表时指出:青年审计干部应发挥钻研精神 将理论学以致用
9月12日,刘家义审计长在京会见了第五届中印青年审计论坛的全体代表。刘家义指出,中印两国间的交流与合作有着坚实的历史和文化基础,两国最高审计机关始终保持友好合作关系。中印青年审计论坛已经连续举办了5届,通过对......
[新华社北京9月3日电]从一批批行政审批事项取消和下放,到工商登记制度改革的全面铺开;从一份份“权力清单”的公布,到行政事业性收费的减少,作为政府自我革命的“先手棋”和宏观调控的“当头炮”,一年多来,简政放权不......
第十四届海峡两岸内部审计研讨会在上海召开 9月1日至2日,第十四届海峡两岸内部审计研讨会在上海召开。中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明、副会长郝志远、高林等51位代表和台湾内部稽核协会理事长王怡心......
近日,审计署发布了《关于加强对奢华浪费建设审计的通知》(以下简称《通知》),就加强奢华浪费建设的审计监督、推动厉行节约反对浪费有关事项作出规定。 《通知》指出,近年来一些地方和部门违反中央有关规定,举债......
1994年3月22日,现行的《中华人民共和国预算法》在第八届全国人大二次会议上通过。 1995年1月1日,预算法正式实施。 2004年,第十一届全国人大把预算法修改列入立法规划。2011年11月,预算法修正案草案正式提交......
北京市医改办主任韩晓芳解读北京医改新政 8月27日,北京市委常委讨论通过了《关于继续深化医药卫生体制改革的若干意见》、《关于促进健康服务业发展的实施意见》。 就北京市未来医改思路,北京市医改办主任......
内蒙古自治区2013年度审计工作报告受到区人大常委会充分肯定
自治区党委书记、人大常委会主任王君对审计整改工作作出批示 7月29日,内蒙古自治区审计厅厅长王月胜受自治区人民政府委托,向自治区人大常委会作了《关于2013年自治区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告......