2014-02-28 09:56:15
2014年2月20日,上海市内部审计师协会在协会本部举行了内审理论研讨暨《超越》一书的首发仪式。中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明,太平洋保险集团股份有限公司(以下简称“太保集团”)董事长高国富,市内审协会副会长、工商银行内审上海分局局长邱仁尔,太保集团审计委员会主任周忠惠,复旦大学教授李若山,市内部审计师协会副会长、市审计局内审指导处处长吴晓玲等领导和专家以及市内审协会各专业委员会主任计40余人参加了会议。市内审协会秘书长韦理主持会议。
会议主题:研讨协会各专业委员会如何以内部审计理论研究为重点,引领成员单位开展审计实践活动;举办由太保集团高国富董事长和复旦大学李若山教授共同主编的《超越》一书的首发仪式。
会上,高国富结合《超越》一书的发行,就太保集团近几年内部审计工作做了交流发言。太保集团审计总监陈魏介绍了《超越》的编写过程。李若山主编就内部审计的体系建设和作用发挥交流了编写体会。会议还举行了签名授书仪式,由高国富、李若山主编向出席会议的中国内部审计协会、市内部审计师协会领导授书。
鲍国明在会上作了重要讲话。她首先对《超越》一书的编辑发行表示祝贺,同时对内部审计工作提出了要求。她指出,当前内部审计工作呈现五个特点:内部审计的地位明显提升;内部审计工作越来越得到各级领导的重视;内部审计工作领域越来越宽;内部审计技术、手段有了很大提升;对内部审计人员的要求越来越高。她强调,2014年要重点抓好三项工作:一是按照新颁布的内部审计准则的要求开展工作;二是继续开展内部审计质量评估工作;三是积极开展全国内部审计先进单位、先进个人表彰活动。她对上海的内部审计工作予以了充分肯定,指出,上海内审协会工作一直以来走在全国前列,尤其是在内部审计理论研究、内部审计质量外部评估、审计信息化建设等方面形成了很好的经验。她希望,上海内审协会工作要借上海市政府新近出台的《关于进一步加强和改进内部审计工作意见》的东风,不断创新内部审计工作理念、方式、手段,进一步提升内部审计工作水平。
吴晓玲副会长在讲话中强调,内部审计工作要服务于部门、单位的治理工作;要加强内部审计理论研究,有效发挥内部审计在审计体系中的作用;要坚持开拓创新,进一步提升协会工作的针对性、有效性和科学性。
会上,工商银行内审上海分局、太保集团、上汽集团、市住房管理局内审机构负责人交流了内部审计工作经验。与会人员表示,《超越》一书的发行,对规范和提高内部审计工作质量具有很好的推动作用;要充分发挥专业委员会的平台作用,促进会员单位之间的沟通、交流和共同提高。
会议主题:研讨协会各专业委员会如何以内部审计理论研究为重点,引领成员单位开展审计实践活动;举办由太保集团高国富董事长和复旦大学李若山教授共同主编的《超越》一书的首发仪式。
会上,高国富结合《超越》一书的发行,就太保集团近几年内部审计工作做了交流发言。太保集团审计总监陈魏介绍了《超越》的编写过程。李若山主编就内部审计的体系建设和作用发挥交流了编写体会。会议还举行了签名授书仪式,由高国富、李若山主编向出席会议的中国内部审计协会、市内部审计师协会领导授书。
鲍国明在会上作了重要讲话。她首先对《超越》一书的编辑发行表示祝贺,同时对内部审计工作提出了要求。她指出,当前内部审计工作呈现五个特点:内部审计的地位明显提升;内部审计工作越来越得到各级领导的重视;内部审计工作领域越来越宽;内部审计技术、手段有了很大提升;对内部审计人员的要求越来越高。她强调,2014年要重点抓好三项工作:一是按照新颁布的内部审计准则的要求开展工作;二是继续开展内部审计质量评估工作;三是积极开展全国内部审计先进单位、先进个人表彰活动。她对上海的内部审计工作予以了充分肯定,指出,上海内审协会工作一直以来走在全国前列,尤其是在内部审计理论研究、内部审计质量外部评估、审计信息化建设等方面形成了很好的经验。她希望,上海内审协会工作要借上海市政府新近出台的《关于进一步加强和改进内部审计工作意见》的东风,不断创新内部审计工作理念、方式、手段,进一步提升内部审计工作水平。
吴晓玲副会长在讲话中强调,内部审计工作要服务于部门、单位的治理工作;要加强内部审计理论研究,有效发挥内部审计在审计体系中的作用;要坚持开拓创新,进一步提升协会工作的针对性、有效性和科学性。
会上,工商银行内审上海分局、太保集团、上汽集团、市住房管理局内审机构负责人交流了内部审计工作经验。与会人员表示,《超越》一书的发行,对规范和提高内部审计工作质量具有很好的推动作用;要充分发挥专业委员会的平台作用,促进会员单位之间的沟通、交流和共同提高。