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山东省济宁市内部审计师协会召开第二届理事会第六次会议

2014-07-07 14:50:42

来源: 济宁市内部审计师协会

作者:

  近日,济宁市内部审计师协会第二届理事会第六次会议召开,通报表彰了2013年度优秀内审协会和内审工作先进单位,对2014年各项工作进行了安排。

  济宁市审计局党组副书记、副局长王岱峰出席会议并讲话要求,各级审计机关要履行好指导和监督内部审计工作的职责,健全完善审计机关指导、监督与内部审计师协会行业管理有机结合的内部审计指导体系;要从树立“大审计”的观念出发,创新机制,加大力度,研究制定对内部审计的促进政策,调动部门和企事业单位的积极性,形成国家审计与内部审计互相协调、成果共享、关系密切的统一有机整体;各级内审协会要引导内审机构从实际出发,针对内审人员的知识结构、成长经历、部门和单位内部管理的情况等,有重点地开展风险管理审计、推行绩效审计、推动计算机审计工作,用工作实效赢得部门领导的重视和支持。

  协会会长刘清峰作工作报告,在全面总结协会去年工作的基础上,对2014年工作进行了部署,将认真学习贯彻审计署《内部审计工作规定》、中国内部审计协会《中国内部审计准则》、财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和省审计厅《关于加强和改进内部审计指导工作的意见》,推动内部审计规范化建设;开展内部审计质量评估,提高内审工作水平;加强调查研究、分类指导和交流互动,搭建内审工作沟通平台;围绕“内部审计增加组织价值”和“内部审计质量评估”2个专题,开展理论研讨活动;开展“进万家民企,促经济发展”活动,推动民企建立健全内审制度。

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中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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