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中国内部审计协会发布《中国内部审计蓝皮书(2014)》

2015-03-23 12:06:38

来源:

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  中国内部审计协会第六届理事会第四次会议于3月18日在北京友谊宾馆召开,除总结前期工作、调整理事和常务理事、表彰优秀等常规内容之外,还发布了《中国内部审计蓝皮书(2014)》和《中国内部审计信息化发展报告》。

  为记录我国内部审计发展的历程,同时向各内部审计机构和广大内部审计人员报告协会为推动内部审计发展所做的工作,在第十一届全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华的倡导下,中国内部审计师协会组织协会秘书处各部门近期在总结回顾近年来开展的党政部门、国有企业、民营企业和地方内部审计协会调研工作的基础上,首次编写了《中国内部审计蓝皮书》,并请李金华题写书名。今后,内部审计协会将结合我国内部审计的发展情况,不定期编辑出版内部审计蓝皮书,作为内部审计发展历史的见证。

  《中国内部审计蓝皮书》全面介绍了当前我国内部审计的发展现状,第一部分为中国内部审计发展概况;第二部分为党政部门内部审计发展情况;第三部分为国有企业内部审计发展情况;第四部分为民营企业内部审计发展情况;第五部分为内部审计职业组织发展情况。附录部分包括2013年协会主要工作等内容。全书共198页。

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关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见(中办发〔2016〕50号)

中华人民共和国预算法(2014年修正本)

《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》国发〔2014〕11号

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