2013-06-20 17:26:58
近年来,海宁市审计局在社保基金审计中发现社保基金审核制度不够健全、内部控制有待进一步提高、业务信息系统运行存在潜在风险等问题,并多次提出审计建议,引起海宁市社保中心的高度重视。日前,海宁市社保中心根据审计意见,出台了《关于进一步加强内部控制管理的办法》和《关于进一步完善业务稽核制度的通知》两个制度。
新出台的制度,从业务运行管理、基金财务控制、信息系统管理三方面22个子项对内部控制和业务稽核进行了详细的规定。要求各业务环节严格按照政策法规和中心规定的业务操作流程具体实施,做到责任明确;业务科室实行AB岗受理审核制、完善初审复核制;财务部门要提高基金核算的规范性;信息管理科进一步加强业务系统和数据库建设。同时中心建立稽核工作小组,由中心主任负总责,稽核科牵头、信息中心配合,各相关科室配备一名兼职人员,全过程进行日常稽核、重点稽核。制度的出台将进一步加强内部管理与监督,防范和化解社保经办风险,确保社保基金安全及社保管理工作有效、稳健、全面地运行。