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湖北省仙桃市审计局积极调研力促内审两项《意见》落实

2013-12-26 08:34:11

来源: 中国内部审计协会

作者:
  为进一步推进全市内审工作开展,力促内审工作管理制度化、规范化,近日仙桃市审计局在分管内审工作副局长的带领下,相继调研走访15家协会成员单位,了解市委、市政府《关于进一步加强审计监督工作的意见》及市审计局《仙桃市内部审计工作意见》落实情况,帮助2家单位成立专职内部审计机构,并收集汇总各方面意见建议20多条。

  一是注重政策宣传。调研组在与各单位负责人座谈中,坚持抓好审计政策与内审政策的宣传交流。一方面座谈当前内审工作发展形势,介绍其他地方、其他单位较为先进的内审工作经验,发放市内审协会编发的的资料汇编;另一方面探讨当前开展内审工作面临的困难和问题,征求各单位对内审发展对意见建议。

  二是推动机构完善。调研组针对部分会员单位资金量比较大,下属单位较多的情况,积极指导这些单位加强内部审计工作领导,健全内部审计制度,鼓励他们建立健全专职内审机构。调研后,各单位均有所触动,2个单位将过去的兼职内审机构变为专职,4个单位进一步修订完善了相关内审工作制度。

  三是促进科学发展。在与部分会员单位进行座谈的同时,调研组还发放调研问卷40多份,从人员配备、工作环境、业务培训、制度规范、发展瓶颈和2014年内审工作计划等多方面征求全体会员单位意见。对收集的各方面意见建议,调研组汇总归纳了20多条,逐一进行责任分解落实,切实为下阶段内审工作开展打好基础。
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中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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