2019医疗卫生机构内部审计工作实操精讲班全年计划

去年开始施行《卫生计生系统内部审计工作规定》和《审计署关于内部审计工作的规定》,越来越多的医疗卫生机构认识到了内部审计在促进本单位加强管理、防范风险、提质增效等方面的重要价值,希望内部审计能够为组织的健康可持续发展保驾护航,因此越来越多的单位把内部审计置于组织治理结构中的更高层次,在单位一把手的直接领导下开展工作,赋予内部审计更大的职责和权限。同时越来越多的内部审计机构也在努力适应新形势、新要求,满足利益相关方的需求。

随着经济社会的发展,内部审计不再满足于仅仅开展常规的、以查错纠弊为目的的财务收支审计,而是积极探索建立以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的现代内部审计模式,着眼于组织战略目标的实现,紧盯组织高风险领域开展审计,以服务组织发展的大局为己任。内部审计亦不再满足于仅仅履行监督职能,而是强调监督与服务并重,不仅要发现问题,还要提出改进提高的建议,不止步于提交审计报告,还要积极推动审计整改、扩大审计成效。

为了帮助医疗卫生机构建立健全管理体系、理顺管理责任,规范内部审计业务, 监督评价单位管理活动的流程设计是否合理、执行是否到位、效果是否达到预期,并提出改进建议,坚守内部控制和风险管理的第三道防线。卫生内部审计网和北京国际交流协会法律专业委员会决定联合举办“2018医疗卫生机构内部审计工作实操精讲班”。希望全国医疗卫生机构从事相关工作的领导和人员根据业务需要,积极踊跃参加。现将有关事宜通知如下:



参加对象


1、各省、市、县(区)卫计委职能科室管理人员;

2、各级各类医疗卫生单位分管院长、审计处/科、财务处/科、基建处、后勤科、设备科、药剂科等职能科室负责人;

3、各医学(卫生)院校、科研院所有关领导及审计处/科、财务处/科、基建处、后勤科等职能科室负责人。

培训内容、时间和地点


序号

地点

日期

培训内容

第一期

成都

3月13日—16日

1.内部控制审计专题

(1)内部控制审计与内部控制评价的联系和区别

(2)医院合同管理内部控制审计

(3)物资采购内部控制审计

(4)设备管理内部控制审计

(5)医院科研经费内部控制审计

(6)结余药品内控审计

(7)医疗耗材内部控制审计

2.后勤服务外包业务内部审计

第二期

南昌

4月10日—13日

1.耗材管理审计专题

(1)二级库专项审计

(2)医用耗材管理中存在的问题和对策

(3)公立医院如何做好采购成本控制

(4)耗材采购规范化操作

(5)专机专用耗材采购管理

(6)医用耗材集中配送供应商遴选实务

2.审计报告撰写办法与技巧

3.行政事业单位财经违规违纪案例分析

第三期

重庆

5月15日—18日

21日、22日上课

1.医疗设备审计专题

(1)竞争性谈判采购医疗器械实务

(2)医疗设备采购流程及规范化操作

(3)医疗设备采购全过程审计实务

(4)医疗设备政府采购合同工作中应该注意的问题

(5)大型设备绩效审计

2.合同规范化管理与审计

第四期

上海

6月12日—15日

1.建设项目审计专题

(1)零星房屋维修工程审计

(2)基建修缮项目内部控制

(3)大型建设项目跟踪审计

(4)如何防范基建工程低价中标高价结算

2.总务科内部控制审计

3.设备科内部控制审计

4.信息科内部控制审计

第五期

青岛

7月10日—13日

1.医院内部审计部门如何参与成本管理专题

(1)公立医院后勤物资成本管控

(2)医院大型医疗设备投资项目的可行性论证

(3)医用耗材效益审计

(4)大型设备绩效审计

(5)医院修缮工程内部控制管理

2. 医院内部审计实务

第六期

兰州

7月24日—27日

1.医疗卫生机构专项审计内容及流程

2.专项审计

(1)收费(退费)审计

(2)医院绩效工资二次分配审计

(3)科研经费审计

(4)工会经费审计

(5)信息系统专项经费审计

(6)药品管理与收费审计

3.加强内部审计促进医院廉政建设

第七期

广州

8月7日—10日

1.建设项目审计专题

(1)零星房屋维修工程审计

(2)基建修缮项目内部控制

(3)大型建设项目跟踪审计

(4)如何防范基建工程低价中标高价结算

2.审计项目质量质量控制

3.审计整改实务

4. PDCA循环管理法促进医院审计整改

第八期

贵阳

8月21日—24日

1.耗材管理审计专题

(1)二级库专项审计

(2)医用耗材管理中存在的问题和对策

(3)公立医院如何做好采购成本控制

(4)耗材采购规范化操作

(5)专机专用耗材采购管理

(6)医用耗材集中配送供应商遴选实务

2.医院院内采购规范化操作与审计

第九期

北京

10月16日—19日

1.最新审计政策解读

2.日常审计工作实操(部分重点讲)

(1)工程审计

(2)财务收支审计

(3)大型医疗设备绩效审计

(4)合同审计

(5)信息系统审计

(6)专项审计(高值耗材/试剂/办公用品/教育专项/科研专项/外包服务/下属公司等)

3.医院院内采购规范化操作与审计

第十期

海口

12月11日—14日

1.采购、招标实务中的隐蔽腐败问题及审计监督对策

2.合同规范化管理与审计

3.医院釆购支出及付款的内部控制

4.后勤服务外包业务内部审计

5.货币资金和实物资产内部控制审计

第十一届内部审计年会 9月20日—23日 内容、地点待定

第四期集训班 11月17日—24日 内容、地点待定

序号

地点

日期

培训主题

第三十期 第三十一期

广州 重庆

3月20日—23日 4月17日—20日

第十四轮医疗卫生机构医药(耗材)物流服务(SPD)规范操作暨院内零星采购与采购全过程审计培训班

第三十二期 第三十三期

郑州 杭州

5月22日—25日 6月19日—22日

第十五轮医疗卫生机构院内零星采购规范化操作暨后勤服务外包采购实操与合同规范化管理培训班

第三十四期 第三十五期

秦皇岛 大理

7月17日—20日 7月31日—8月3日

第十六轮医疗卫生机构政府采购规范化操作暨建设工程招标实操与采购全过程审计培训班

第三十六期 第三十七期

呼和浩特 大连

8月14日—17日 8月21日—24日

第十七轮医疗卫生机构政府采购规范化操作暨供应商质疑答复实操与院内零星采购规范化操作培训班

第三十八期 第三十九期

武汉 南京

10月23日—26日 11月13日—16日

第十八轮医疗卫生机构医药(耗材)物流服务(SPD)规范操作暨院内零星采购与合同规范化管理培训班

第四十期 第四十一期

昆明 厦门

12月4日—7日 12月18日—21日

第十六轮医疗卫生机构政府采购规范化操作暨建设工程招标实操与采购全过程审计培训班

主讲人:
1.吴 龚 原中国内部审计协会卫生分会培训部主任、卫生内部审计网主编、《卫生计生系统政府采购法规汇编及解读》、《医疗卫生机构内部审计精细化管理》、《医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务》、《医疗卫生机构政府采购规范化操作与审计实务》、《医疗卫生机构建设工程项目规范化管理与审计实务》作者。

2.国家卫生健康生委人才交流服务中心及北京市医管局、北京朝阳医院、北京妇产医院、北京儿童医院、大连医科大学附属第一医院等单位专家。

所有授课都将突出理论专业知识学习与卫生计生系统内部审计实践紧密结合的特点,采取授课、现场答疑、教学互动等交流方式进行,特别是将用大量图表进行演示,大家学完后马上就可以直接参照使用。



其他事项


收费标准
培训会务费:1680元/人【含3本书——《医疗卫生机构内部审计精细化管理》、《医院全面预算管理》、《医院会计管理》】。食宿统一安排,费用自理。

参加对象:
1、各省、市、县(区)卫计委职能科室管理人员;
2、各级各类医疗卫生单位分管院长、审计处/科、财务处/科、基建处、后勤科、设备科、药剂科等职能科室负责人;
3、各医学(卫生)院校、科研院所有关领导及审计处/科、财务处/科、基建处、后勤科等职能科室负责人。

联系人:王老师
电 话:010-62220652
E-mail:44330988@qq.com
网站地址:北京海淀区联慧路海云轩大厦2层。